按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》,現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)
中共甘肅省委講師團(tuán)是省委面向黨員干部群眾組織實(shí)施馬克思主義理論和形勢政策教育的重要部門,其主要職責(zé)是:
1.做好重大主題宣講活動(dòng)。
2.做好基層理論宣講活動(dòng)。
3.做好黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。
5.做好重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究工作。
6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
中共甘肅省委講師團(tuán)是中共甘肅省委宣傳部所屬二級(jí)財(cái)政預(yù)算單位,性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,核定編制10名。2021年底實(shí)有在職人員7人,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和所屬單位。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位。
參照公務(wù)員法管理單位1個(gè),中共甘肅省委講師團(tuán)。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位。
直屬事業(yè)單位0個(gè)。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
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2022年預(yù)算收入529.78萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2021年預(yù)算增加216.94萬元,增長69.35%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加;上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。包括:一般公共預(yù)算收入523.21萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.57萬元,其他收入0萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年支出預(yù)算529.78萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2021年預(yù)算增加216.94萬元,增長69.35%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;工作任務(wù)增加,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加;上年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出。包括:一般公共服務(wù)支出497.8萬元,文化旅游體育與傳媒支出6.57萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.95萬元
4.衛(wèi)生健康支出7.02萬元。
5.住房保障支出9.44萬元。
6.轉(zhuǎn)移性支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出523.21萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:
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2022年基本支出123.21萬元,比2021年預(yù)算增加10.37萬元,增長9.19%,增長的主要原因是人員收入增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算400萬元,比2021年預(yù)算增加200萬元,增長100%,增長的主要原因是工作任務(wù)增加,相應(yīng)支出增加。
1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
2.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是:業(yè)務(wù)費(fèi)(含學(xué)習(xí)強(qiáng)國甘肅學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等)。
3.其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
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1.因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,與2021年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元,與2021年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),與2021年預(yù)算持平。
4.培訓(xùn)費(fèi)16.33萬元,與2021年預(yù)算持平。
5.會(huì)議費(fèi)14萬元,與2021年預(yù)算持平。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.98萬元,與2021年預(yù)算持平。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見部門預(yù)算公開表10)
2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
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2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。
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2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額281.86萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.86萬元,政府采購工程預(yù)算 0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為75.98萬元。其中:辦公用房94平方米,為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車0 輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2022年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1.86萬元,主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備等,已列入政府采購預(yù)算。
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2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目
(六)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況(詳見部門預(yù)算公開表11)
2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付。
七、預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬?021年預(yù)算績效管理工作情況。2021年,我團(tuán)財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照省委宣傳部要求和省財(cái)政廳相關(guān)規(guī)定,以預(yù)算編制執(zhí)行與績效評(píng)價(jià)并重,堅(jiān)持預(yù)算先行、錢隨事走、績效管理、中期調(diào)整,年內(nèi)開展了2020年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作和第三方績效評(píng)價(jià)工作、2021年度專項(xiàng)資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作,有效保證了資金的安全高效支出。
(二)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況。2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出400萬元,其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出400萬元;政府性基金項(xiàng)目0個(gè),涉及財(cái)政支出0萬元。2022年本部門及所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門(單位)預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助):指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出:指人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出:指用于社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)的基本支出和項(xiàng)目的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
6.住房保障支出:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,根據(jù)省上確定的比例,為在職職工繳存的長期住房公積金。
7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)、公雜費(fèi)。
附件:1.2022年部門預(yù)算公開表
2.2022年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
3 .2022年省級(jí)部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表